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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 15165356 ADRIANE CAMILE WELTER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5652 Data de lançamento: 25/07/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa: 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A INSTALAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS NOS COMPUTADORES UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA 12 MESES. REQUISIÇÃO Nº 90816. O.C. Nº 2877/2024. 0,00 390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2024 PRÉVIO. REFERENTE A INSTALAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS NOS COMPUTADORES UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA 12 MESES. REQUISIÇÃO Nº 90816. O.C. Nº 2877/2024. 390,00
16/09/2024 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/56784373; REFERENTE A INSTALAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS NOS COMPUTADORES UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA 12 MESES. REQUISIÇÃO Nº 90816. O.C. Nº 2877/2024. 390,00
27/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5652/2024 15165356 ADRIANE CAMILE WELTER - 1152 390,00
TOTAL 390,00 390,00 390,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.