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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA GABRIELA GARCIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5657 Data de lançamento: 26/07/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA FISIOTERAPEUTA ANA GABRIELA GARCIA, QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90790. O.C. Nº 2858/2024. 0,00 66,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2024 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA FISIOTERAPEUTA ANA GABRIELA GARCIA, QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90790. O.C. Nº 2858/2024. 66,90
26/07/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 3/4632; REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA FISIOTERAPEUTA ANA GABRIELA GARCIA, QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90790. O.C. Nº 2858/2024. 66,90
04/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5657/2024 ANA GABRIELA GARCIA - 33029 66,90
TOTAL 66,90 66,90 66,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.