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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5702 Data de lançamento: 26/07/2024
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Reforma e Manutencao de Predios Publicos
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PGTO VENCIMENTO MES Folha de pagamento do mes de Julho 2024 0,00 89,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2024 REF.PGTO VENCIMENTO MES Folha de pagamento do mes de Julho 2024 89,65
26/07/2024 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 07/2024. 89,65
30/07/2024 Pagamento de Empenho 5702/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 89,65
TOTAL 89,65 89,65 89,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.