Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5711 |
Data de lançamento: |
26/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Cont.Patronal - Livre |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
Natureza da despesa: |
IMPAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL Folha de pagamento do mes de Julho 2024 |
0,00 |
1.229,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2024 |
REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL Folha de pagamento do mes de Julho 2024 |
1.229,16 |
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26/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 07/2024. |
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1.229,16 |
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09/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5711/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.229,16 |
TOTAL |
1.229,16 |
1.229,16 |
1.229,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.