Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5881 |
Data de lançamento: |
26/07/2024 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Recursos do SUS - Complementação da Enfermagem |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PAGTO Folha de pagamento do mes de Julho 2024 |
0,00 |
4.934,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2024 |
REF. PAGTO Folha de pagamento do mes de Julho 2024 |
4.934,70 |
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26/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 07/2024. |
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4.934,70 |
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26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ESF ESTADUAL |
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175,00 |
26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ESF ESTADUAL |
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895,78 |
30/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5881/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.863,92 |
TOTAL |
4.934,70 |
4.934,70 |
4.934,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS-LIVRE |
26/07/2024 |
175,00 |
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Lançada |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho |
26/07/2024 |
895,78 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.070,78 |
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