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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TIAGO DE QUADROS 02429961083

Dados do Empenho
Número do empenho: 5990 Data de lançamento: 26/07/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA CONSERTO DE 29 CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90836. O.C. Nº 2899/2024. 0,00 1.015,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2024 PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA CONSERTO DE 29 CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90836. O.C. Nº 2899/2024. 1.015,00
31/07/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/8; REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA CONSERTO DE 29 CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90836. O.C. Nº 2899/2024. 1.015,00
07/08/2024 Pagamento de Empenho 5990/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.015,00
12/08/2024 DEVOLUÇÃO DE TED. -1.015,00
30/08/2024 Pagamento de Empenho 5990/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.015,00
TOTAL 1.015,00 1.015,00 1.015,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.