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Última atualização realizada em 02/09/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6026 Data de lançamento: 29/07/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90868. O.C. Nº 2932/2024. 0,00 109,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90868. O.C. Nº 2932/2024. 109,90
21/08/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/156630; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90868. O.C. Nº 2932/2024. 109,90
23/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6026/2024 - REF. AGOSTO/2024 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 108,58
23/08/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6026/2024 1,32
TOTAL 109,90 109,90 109,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 23/08/2024 1,32 2593/2024 Lançada
TOTAL   1,32