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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6027 Data de lançamento: 29/07/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS
Conta de Despesa: 3394.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DO CISA. REQUISIÇÃO Nº 90858. O.C. Nº 2933/2024. 0,00 12.409,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DO CISA. REQUISIÇÃO Nº 90858. O.C. Nº 2933/2024. 12.409,52
21/08/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/15456; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DO CISA. REQUISIÇÃO Nº 90858. O.C. Nº 2933/2024. 4.760,36
23/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6027/2024 - REF. AGOSTO/2024 CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149 4.703,24
23/08/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6027/2024 57,12
27/08/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/15521; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DO CISA. REQUISIÇÃO Nº 90858. O.C. Nº 2933/2024. 1.195,60
29/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6027/2024 - REF. AGOSTO/2024 CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149 1.181,25
29/08/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6027/2024 14,35
30/08/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/15811; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DO CISA. REQUISIÇÃO Nº 90858. O.C. Nº 2933/2024. 2.222,92
05/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6027/2024 - REF. SETEMBRO/2024 CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149 2.196,24
05/09/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6027/2024 26,68
26/09/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/16420; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DO CISA. REQUISIÇÃO Nº 90858. O.C. Nº 2933/2024. 2.809,38
26/09/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/16312; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DO CISA. REQUISIÇÃO Nº 90858. O.C. Nº 2933/2024. 804,00
02/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6027/2024 - REF. OUTUBRO/2024 CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149 2.775,67
02/10/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6027/2024 33,71
02/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6027/2024 - REF. OUTUBRO/2024 CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149 794,35
02/10/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6027/2024 9,65
14/10/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/16624; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DO CISA. REQUISIÇÃO Nº 90858. O.C. Nº 2933/2024. 89,55
24/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6027/2024 - REF. OUTUBRO/2024 CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149 88,48
24/10/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6027/2024 1,07
TOTAL 12.409,52 11.881,81 11.881,81
SALDO A PAGAR 527,71
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 23/08/2024 57,12 2588/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 29/08/2024 14,35 2653/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 05/09/2024 26,68 2790/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 03/10/2024 33,71 3057/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 03/10/2024 9,65 3058/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 24/10/2024 1,07 3257/2024 Lançada
TOTAL   142,58