Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6324 |
Data de lançamento: |
15/08/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91089. O.C. Nº 3161/2024. |
0,00 |
1.920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91089. O.C. Nº 3161/2024. |
1.920,00 |
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21/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2746;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91089. O.C. Nº 3161/2024. |
|
1.920,00 |
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23/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6324/2024 - REF. AGOSTO/2024
LOSS E STREIT LTDA - 1503 |
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1.896,96 |
23/08/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6324/2024 |
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23,04 |
TOTAL |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
23/08/2024 |
23,04 |
2585/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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23,04 |
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