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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6371 Data de lançamento: 19/08/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO FEITO NA CAMIONETA F-1000 DE PLACA IGD-2190, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91121. O.C. Nº 3188/2024. 0,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2024 PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO FEITO NA CAMIONETA F-1000 DE PLACA IGD-2190, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91121. O.C. Nº 3188/2024. 100,00
31/10/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/726; REFERENTE SERVIÇO FEITO NA CAMIONETA F-1000 DE PLACA IGD-2190, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91121. O.C. Nº 3188/2024. 100,00
31/10/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6371/2024, 1136 - MARCELO BERTOLDI 3,50
06/11/2024 Pagamento de Empenho 6371/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 96,50
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 31/10/2024 3,50 Lançada
TOTAL   3,50