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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NATIELI SILVA MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6390 Data de lançamento: 19/08/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO FEITOS NA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190, SECRETARIADE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91153. O.C. Nº 3224/2024. 0,00 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2024 PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO FEITOS NA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190, SECRETARIADE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91153. O.C. Nº 3224/2024. 270,00
26/08/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/76; S/77; REFERENTE SERVIÇO FEITOS NA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190, SECRETARIADE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91153. O.C. Nº 3224/2024. 270,00
05/09/2024 Pagamento de Empenho 6390/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 270,00
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.