PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91133. O.C. Nº 3243/2024.
0,00
447,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91133. O.C. Nº 3243/2024.
447,50
03/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2769;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91133. O.C. Nº 3243/2024.
447,50
09/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6417/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
442,13
09/09/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6417/2024
5,37
TOTAL
447,50
447,50
447,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.