PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91138. O.C. Nº 3245/2024.
0,00
3.161,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91138. O.C. Nº 3245/2024.
3.161,20
03/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2771;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91138. O.C. Nº 3245/2024.
3.161,20
10/10/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6419/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.123,27
10/10/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6419/2024
37,93
TOTAL
3.161,20
3.161,20
3.161,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.