PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA HIDRAÚLICA PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DE ÁGUA DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91137. O.C. Nº 3247/2024.
0,00
22,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA HIDRAÚLICA PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DE ÁGUA DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91137. O.C. Nº 3247/2024.
22,50
03/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2773;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA HIDRAÚLICA PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DE ÁGUA DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91137. O.C. Nº 3247/2024.
22,50
09/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6420/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
22,23
09/09/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6420/2024
0,27
TOTAL
22,50
22,50
22,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.