Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CIEE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6425 |
Data de lançamento: |
21/08/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
Unidade: |
DEP. CONTABIL E FINANCEIRO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Centro de Integração Espresa/Escola CIEE - Administração/Finanças |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
Natureza da despesa: |
SERVICOS DE ESTAGIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA (CIEE) CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
0,00 |
523,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/08/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA (CIEE) CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
523,20 |
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21/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA (CIEE) CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
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523,20 |
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27/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
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-523,20 |
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27/08/2024 |
EMPENHO INDEVIDO |
-523,20 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.