Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6684 |
Data de lançamento: |
27/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Atenção Primária à Saúde - Equipes da APS |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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F. PGTO VENCIMENTO CONTRATADOS MÊS Folha de pagamento mês de Agosto |
0,00 |
1.206,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2024 |
F. PGTO VENCIMENTO CONTRATADOS MÊS Folha de pagamento mês de Agosto |
1.206,87 |
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27/08/2024 |
LIQUIDADO NESTAD DATA, FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2024. |
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1.206,87 |
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27/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ESF ESTADUAL |
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115,99 |
29/08/2024 |
Pagamento de Empenho 6684/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.090,88 |
TOTAL |
1.206,87 |
1.206,87 |
1.206,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS-LIVRE |
27/08/2024 |
115,99 |
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Lançada |
TOTAL |
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115,99 |
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