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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FONSECA PRESTES E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6820 Data de lançamento: 27/08/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção do Plantao Social Municipal
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AUXILIO FUNERAL (CAIXÃO E TRANSLADO) DO SR(o) RIVELINO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 91292. O.C. Nº 3338/2024. 0,00 2.244,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2024 PRÉVIO. REFERENTE AUXILIO FUNERAL (CAIXÃO E TRANSLADO) DO SR(o) RIVELINO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 91292. O.C. Nº 3338/2024. 2.244,00
05/09/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/125; REFERENTE AUXILIO FUNERAL (CAIXÃO E TRANSLADO) DO SR(o) RIVELINO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 91292. O.C. Nº 3338/2024. 2.244,00
09/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6820/2024 FONSECA PRESTES E CIA LTDA ME - 2304 2.244,00
TOTAL 2.244,00 2.244,00 2.244,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.