3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91131. O.C. Nº 3319/2024.
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91131. O.C. Nº 3319/2024.
25,00
03/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2761;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91131. O.C. Nº 3319/2024.
25,00
09/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6827/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
24,70
09/09/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6827/2024
0,30
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.