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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6921 Data de lançamento: 30/08/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 17 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DA COZINHA DA EMEI PINGO DE GENTE, SECRETÁRIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023. O.C. Nº 3407/2024. 0,00 110,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DA COZINHA DA EMEI PINGO DE GENTE, SECRETÁRIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023. O.C. Nº 3407/2024. 110,19
04/09/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2484; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DA COZINHA DA EMEI PINGO DE GENTE, SECRETÁRIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023. O.C. Nº 3407/2024. 110,19
09/09/2024 Pagamento de Empenho 6921/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 110,19
TOTAL 110,19 110,19 110,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.