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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6923 Data de lançamento: 30/08/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 17 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO USO NA MANUTENÇÃO DA COZINHA DA EMEI PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2023. O.C. Nº 3409/2024. 0,00 935,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO USO NA MANUTENÇÃO DA COZINHA DA EMEI PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2023. O.C. Nº 3409/2024. 935,45
04/09/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2483; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO USO NA MANUTENÇÃO DA COZINHA DA EMEI PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2023. O.C. Nº 3409/2024. 935,45
09/09/2024 Pagamento de Empenho 6923/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 935,45
TOTAL 935,45 935,45 935,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.