O Município de Saldanha Marinho - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7002 Data de lançamento: 02/09/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO FROTA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL, CONFORME PROPOSTA ENCAMINHADA Nº 91859826, VIGÊNCIA DE 07/09/2024 A 07/09/2025, NAS COBERTURAS MENCIONADAS NO ORÇAMENTO, VEÍCULO ONIX, PLACA IYP 1498, SEC. DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91430. O.C. Nº 3457/2024. 0,00 764,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2024 REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO FROTA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL, CONFORME PROPOSTA ENCAMINHADA Nº 91859826, VIGÊNCIA DE 07/09/2024 A 07/09/2025, NAS COBERTURAS MENCIONADAS NO ORÇAMENTO, VEÍCULO ONIX, PLACA IYP 1498, SEC. DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91430. O.C. Nº 3457/2024. 764,11
13/09/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 5311519865683; REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO FROTA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL, CONFORME PROPOSTA ENCAMINHADA Nº 91859826, VIGÊNCIA DE 07/09/2024 A 07/09/2025, NAS COBERTURAS MENCIONADAS NO ORÇAMENTO, VEÍCULO ONIX, PLACA IYP 1498, SEC. DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91430. O.C. Nº 3457/2024. 764,11
10/10/2024 Pagamento de Empenho 7002/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 764,11
TOTAL 764,11 764,11 764,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.