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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7019 Data de lançamento: 02/09/2024
Tipo de empenho: INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa: SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE AUTONÔMOS, MÊS DE AGOSTO/2024. 0,00 683,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2024 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE AUTONÔMOS, MÊS DE AGOSTO/2024. 683,20
02/09/2024 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE AUTONÔMOS, MÊS DE AGOSTO/2024. 683,20
10/09/2024 Pagamento de Empenho 7019/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 683,20
TOTAL 683,20 683,20 683,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.