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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TALES FERREIRA GOULART

Dados do Empenho
Número do empenho: 7036 Data de lançamento: 03/09/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM POR 4 JOGOS DA TAÇA GAUCHA DE FUTSAL TG, NO DIA 07/09/2024, DA ESCOLINHA DE FUTSAL DE CATEGORIA DE BASE SUB 09, SUB 11, SUB 13 E SUB 15 DE SALDANHA MARINHO-RS, QUAIS FAZEM PARTE DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 91378. O.C. Nº 3496/2024. 0,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2024 PRÉVIO. REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM POR 4 JOGOS DA TAÇA GAUCHA DE FUTSAL TG, NO DIA 07/09/2024, DA ESCOLINHA DE FUTSAL DE CATEGORIA DE BASE SUB 09, SUB 11, SUB 13 E SUB 15 DE SALDANHA MARINHO-RS, QUAIS FAZEM PARTE DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 91378. O.C. Nº 3496/2024. 1.000,00
12/09/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/2024131; REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM POR 4 JOGOS DA TAÇA GAUCHA DE FUTSAL TG, NO DIA 07/09/2024, DA ESCOLINHA DE FUTSAL DE CATEGORIA DE BASE SUB 09, SUB 11, SUB 13 E SUB 15 DE SALDANHA MARINHO-RS, QUAIS FAZEM PARTE DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 91378. O.C. Nº 3496/2024. 1.000,00
27/09/2024 Pagamento de Empenho 7036/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.000,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.