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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HERIK C KELLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 7103 Data de lançamento: 10/09/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE ALUMÍNIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 91461. O.C. Nº 3543/2024. 0,00 1.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE ALUMÍNIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 91461. O.C. Nº 3543/2024. 1.400,00
24/09/2024 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/56814193; REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE ALUMÍNIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 91461. O.C. Nº 3543/2024. 1.400,00
24/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7103/2024 HERIK C KELLER - 1618 1.400,00
TOTAL 1.400,00 1.400,00 1.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.