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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DELCI FERRAZ E FILHOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7108 Data de lançamento: 10/09/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E DESENGRAXANTE VEÍCULAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 91481. O.C. Nº 3548/2024. 0,00 290,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E DESENGRAXANTE VEÍCULAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 91481. O.C. Nº 3548/2024. 290,00
19/09/2024 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/31269; REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E DESENGRAXANTE VEÍCULAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 91481. O.C. Nº 3548/2024. 290,00
25/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7108/2024 DELCI FERRAZ E FILHOS LTDA - 6557 290,00
TOTAL 290,00 290,00 290,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.