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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROMANO GUERRA E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7144 Data de lançamento: 11/09/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE 2 RECAPAGENS E 1 VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 900X20 PARA USO NO CAMINHÃO 1113 DE PLACA IDA3351, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91527. O.C. Nº 3611/2024. 0,00 1.589,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2024 PRÉVIO. REFERENTE 2 RECAPAGENS E 1 VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 900X20 PARA USO NO CAMINHÃO 1113 DE PLACA IDA3351, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91527. O.C. Nº 3611/2024. 1.589,00
24/09/2024 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº S/929; REFERENTE 2 RECAPAGENS E 1 VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 900X20 PARA USO NO CAMINHÃO 1113 DE PLACA IDA3351, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91527. O.C. Nº 3611/2024. 1.589,00
30/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7144/2024 ROMANO GUERRA E CIA LTDA - 9446 1.589,00
TOTAL 1.589,00 1.589,00 1.589,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.