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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 15165356 ADRIANE CAMILE WELTER

Dados do Empenho
Número do empenho: 7147 Data de lançamento: 11/09/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 91482. O.C. Nº 3608/2024. 0,00 1.151,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 91482. O.C. Nº 3608/2024. 1.151,00
30/09/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/56993043; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 91482. O.C. Nº 3608/2024. 1.151,00
10/10/2024 Pagamento de Empenho 7147/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.151,00
TOTAL 1.151,00 1.151,00 1.151,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.