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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INDIANARA DOS SANTOS MORAES MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7173 Data de lançamento: 12/09/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA O CURSO DE INCLUSÃO DIGITAL NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO. REQUISIÇÃO Nº 91558. O.C. Nº 3624/2024. 0,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2024 PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA O CURSO DE INCLUSÃO DIGITAL NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO. REQUISIÇÃO Nº 91558. O.C. Nº 3624/2024. 240,00
19/09/2024 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/56849841; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA O CURSO DE INCLUSÃO DIGITAL NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO. REQUISIÇÃO Nº 91558. O.C. Nº 3624/2024. 240,00
TOTAL 240,00 240,00 0,00
SALDO A PAGAR 240,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.