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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7191 Data de lançamento: 13/09/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA AMBULANCIA PLACA:ITYK-4354, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91513. O.C. Nº 3641/2024. 0,00 469,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA AMBULANCIA PLACA:ITYK-4354, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91513. O.C. Nº 3641/2024. 469,02
19/09/2024 LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA AMBULANCIA PLACA:ITYK-4354, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91513. O.C. Nº 3641/2024. 469,02
23/09/2024 Pagamento de Empenho 7191/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 469,02
TOTAL 469,02 469,02 469,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.