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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7203 Data de lançamento: 13/09/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 21 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. O.C. Nº 3653/2024. 0,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2024 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. O.C. Nº 3653/2024. 10.000,00
13/09/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/6066; 4/6065; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. O.C. Nº 3653/2024. 731,19
26/09/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/6076; 4/6093; 4/6075; 4/6088; 4/6112; 4/6117; 4/6096; 4/6097; 4/6104; 4/6105; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. O.C. Nº 3653/2024. 2.894,33
04/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7203/2024 - REF. OUTUBRO/2024 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 2.887,38
04/10/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7203/2024 6,95
04/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7203/2024 - REF. OUTUBRO/2024 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 729,44
04/10/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7203/2024 1,75
10/10/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/6129; 4/6152; 4/6127; 4/6154; 4/6119; 4/6134; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. O.C. Nº 3653/2024. 1.408,50
14/10/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/6174; 4/6178; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. O.C. Nº 3653/2024. 550,41
22/10/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/6203; 4/6210; 4/6211; 4/6218; 4/6222; 4/6223; 4/6194; 4/6187; 4/6195; 4/6202; 4/6200; 4/6198; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. O.C. Nº 3653/2024. 3.525,31
29/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7203/2024 - REF. OUTUBRO/2024 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 543,81
29/10/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7203/2024 6,60
31/10/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/6241; 4/6226; 4/6233; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. O.C. Nº 3653/2024. 815,74
31/10/2024 SALDO DE EMPENHO -74,52
08/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7203/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 3.516,85
08/11/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7203/2024 8,46
08/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7203/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 1.405,12
08/11/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7203/2024 3,38
08/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7203/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 813,78
08/11/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7203/2024 1,96
TOTAL 9.925,48 9.925,48 9.925,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 04/10/2024 6,95 3100/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 04/10/2024 1,75 3101/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 29/10/2024 6,60 3354/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 08/11/2024 1,96 3524/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 08/11/2024 3,38 3525/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 08/11/2024 8,46 3526/2024 Lançada
TOTAL   29,10