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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEMAO PNEUS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 7254 Data de lançamento: 18/09/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REMENDO PARA PNEU DO ROLO COMPACTADOR QUE TRABALHA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS., CFE ORDEM DE COMPRA Nº3693, REQUISIÇÃO Nº91600. 0,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2024 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REMENDO PARA PNEU DO ROLO COMPACTADOR QUE TRABALHA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS., CFE ORDEM DE COMPRA Nº3693, REQUISIÇÃO Nº91600. 100,00
24/09/2024 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/11935; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REMENDO PARA PNEU DO ROLO COMPACTADOR QUE TRABALHA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS., CFE ORDEM DE COMPRA Nº3693, REQUISIÇÃO Nº91600. 100,00
27/09/2024 Pagamento de Empenho 7254/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.