O Município de Saldanha Marinho - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TASSIA BINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7283 Data de lançamento: 19/09/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA CRUZ ALTA – RS,PARTICIPAR DO APOIO TÉCNICO REGIONALIZADO DA REGIÃO AMAJA, AMPLA E AMASBI, REALIZADO NO DIA 17 E 18 DE SETEMBRO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3721, E DEMAIS DOCS ANEXO 0,00 89,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2024 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA CRUZ ALTA – RS,PARTICIPAR DO APOIO TÉCNICO REGIONALIZADO DA REGIÃO AMAJA, AMPLA E AMASBI, REALIZADO NO DIA 17 E 18 DE SETEMBRO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3721, E DEMAIS DOCS ANEXO 89,57
19/09/2024 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 2/11150; 3/6693; REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA CRUZ ALTA – RS,PARTICIPAR DO APOIO TÉCNICO REGIONALIZADO DA REGIÃO AMAJA, AMPLA E AMASBI, REALIZADO NO DIA 17 E 18 DE SETEMBRO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3721, E DEMAIS DOCS ANEXO 89,57
24/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7283/2024 TASSIA BINS - 4945 89,57
TOTAL 89,57 89,57 89,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.