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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7292 Data de lançamento: 19/09/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3746. 0,00 631,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2024 PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3746. 631,40
01/10/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/126; AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3746. 295,90
01/10/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/127; AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3746. 162,50
01/10/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/112; AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3746. 173,00
08/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7292/2024 LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 33734 173,00
11/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7292/2024 - REF. OUTUBRO/2024 LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 33734 162,50
11/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7292/2024 - REF. OUTUBRO/2024 LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 33734 295,90
TOTAL 631,40 631,40 631,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.