Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: 15165356 ADRIANE CAMILE WELTER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7365 |
Data de lançamento: |
25/09/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Hospital Municipal ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
MATERIAL INFORMATICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ADAPTADOR T2U AC600 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3783, REQUISIÇÃO Nº91608. |
0,00 |
115,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2024 |
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ADAPTADOR T2U AC600 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3783, REQUISIÇÃO Nº91608. |
115,00 |
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TOTAL |
115,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
115,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.