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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 76 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 76/2024. 0,00 50.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 76/2024. 50.000,00
16/02/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/6336; 20/6334; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 76/2024. 820,50
26/02/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/6389; 20/6369; 20/6363; 20/6521; 20/6462; 20/6441; 20/6478; 20/6408; 20/6556; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 76/2024. 4.451,78
05/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 818,53
05/03/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 76/2024 1,97
11/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.441,10
11/03/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 76/2024 10,68
12/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/6584; 20/6621; 20/6598; 20/6656; 20/6753; 20/6692; 20/6658; 20/6752; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 76/2024. 4.016,40
22/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/6842; 20/6828; 20/6832; 20/6903; 20/6875; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 76/2024. 2.127,69
15/04/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/7072; 20/7167; 20/7125; 20/7057; 20/7026; 20/7043; 20/7038; 20/6877; 20/6958; 20/6933; 20/6985; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 76/2024. 6.200,67
24/04/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/7261; 20/7239; 20/7195; 20/7244; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 76/2024. 1.589,31
10/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.122,58
10/05/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 76/2024 5,11
10/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.006,76
10/05/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 76/2024 9,64
TOTAL 50.000,00 19.206,35 11.416,37
SALDO A PAGAR 38.583,63
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 05/03/2024 1,97 504/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 11/03/2024 10,68 602/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 10/05/2024 9,64 1242/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 10/05/2024 5,11 1249/2024 Lançada
TOTAL   27,40