PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91727. O.C. Nº 3822/2024.
0,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91727. O.C. Nº 3822/2024.
45,00
07/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2796;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91727. O.C. Nº 3822/2024.
45,00
11/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7742/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
44,46
11/11/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7742/2024
0,54
TOTAL
45,00
45,00
45,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.