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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7744 Data de lançamento: 27/09/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA HIDRAÚLICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91722. O.C. Nº 3824/2024. 0,00 1.488,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA HIDRAÚLICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91722. O.C. Nº 3824/2024. 1.488,00
07/10/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2795; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA HIDRAÚLICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91722. O.C. Nº 3824/2024. 1.488,00
11/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7744/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.470,14
11/11/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7744/2024 17,86
TOTAL 1.488,00 1.488,00 1.488,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 11/11/2024 17,86 3568/2024 Lançada
TOTAL   17,86