3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91712. O.C. Nº 3828/2024.
0,00
1.313,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91712. O.C. Nº 3828/2024.
1.313,50
07/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2803;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91712. O.C. Nº 3828/2024.
1.313,50
11/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7748/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.297,74
11/11/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7748/2024
15,76
TOTAL
1.313,50
1.313,50
1.313,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.