PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PRAÇA CENTRAL E NA PRACINHA DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91713. O.C. Nº 3829/2024.
0,00
3.540,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PRAÇA CENTRAL E NA PRACINHA DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91713. O.C. Nº 3829/2024.
3.540,00
07/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2802;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PRAÇA CENTRAL E NA PRACINHA DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91713. O.C. Nº 3829/2024.
3.540,00
23/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7749/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.497,52
23/12/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7749/2024
42,48
TOTAL
3.540,00
3.540,00
3.540,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.