PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91709. O.C. Nº 3832/2024.
0,00
1.607,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91709. O.C. Nº 3832/2024.
1.607,00
07/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2800;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91709. O.C. Nº 3832/2024.
1.607,00
11/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7752/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.587,72
11/11/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7752/2024
19,28
TOTAL
1.607,00
1.607,00
1.607,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.