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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CASAROTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7775 Data de lançamento: 30/09/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: UNIFORMES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, PARA USO DO PROGRAMA PIM (PRIMEIRA INFANCIA MELHOR). REQUISIÇÃO Nº 91783. O.C. Nº 3908/2024. 0,00 550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, PARA USO DO PROGRAMA PIM (PRIMEIRA INFANCIA MELHOR). REQUISIÇÃO Nº 91783. O.C. Nº 3908/2024. 550,00
04/10/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/57107677; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, PARA USO DO PROGRAMA PIM (PRIMEIRA INFANCIA MELHOR). REQUISIÇÃO Nº 91783. O.C. Nº 3908/2024. 550,00
04/10/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/57107677; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, PARA USO DO PROGRAMA PIM (PRIMEIRA INFANCIA MELHOR). REQUISIÇÃO Nº 91783. O.C. Nº 3908/2024. 550,00
04/10/2024 LIQUIDAÇÃO EM DATA INDEVIDA -550,00
04/10/2024 LIQUIDAÇÃO INDEVIDA -550,00
07/10/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/57107677; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, PARA USO DO PROGRAMA PIM (PRIMEIRA INFANCIA MELHOR). REQUISIÇÃO Nº 91783. O.C. Nº 3908/2024. 550,00
28/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7775/2024 CASAROTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - 1638 550,00
TOTAL 550,00 550,00 550,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.