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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7791 Data de lançamento: 30/09/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 91779. O.C. Nº 3900/2024. 0,00 115,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 91779. O.C. Nº 3900/2024. 115,00
07/10/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2521; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 91779. O.C. Nº 3900/2024. 115,00
TOTAL 115,00 115,00 0,00
SALDO A PAGAR 115,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.