Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7792 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
LAR DO IDOSO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Lar Municipal do Idoso |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO LAR DO IDOSO. REQUISIÇÃO Nº 91784. O.C. Nº 3901/2024. |
0,00 |
42,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO LAR DO IDOSO. REQUISIÇÃO Nº 91784. O.C. Nº 3901/2024. |
42,50 |
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07/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2522;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO LAR DO IDOSO. REQUISIÇÃO Nº 91784. O.C. Nº 3901/2024. |
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42,50 |
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10/10/2024 |
Pagamento de Empenho 7792/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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42,50 |
TOTAL |
42,50 |
42,50 |
42,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.