PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91794. O.C. Nº 3911/2024.
0,00
615,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91794. O.C. Nº 3911/2024.
615,00
07/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2811;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91794. O.C. Nº 3911/2024.
615,00
11/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7795/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
607,62
11/11/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7795/2024
7,38
TOTAL
615,00
615,00
615,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.