PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91793. O.C. Nº 3912/2024.
0,00
1.290,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91793. O.C. Nº 3912/2024.
1.290,30
07/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2520;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91793. O.C. Nº 3912/2024.
1.290,30
07/11/2024
Pagamento de Empenho 7796/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.290,30
TOTAL
1.290,30
1.290,30
1.290,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.