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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7801 Data de lançamento: 30/09/2024
Tipo de empenho: INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.47.20.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE CONRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍCA - MEI, MÊS DE SETEMBRO/2024. 0,00 373,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2024 REFERENTE CONRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍCA - MEI, MÊS DE SETEMBRO/2024. 373,40
30/09/2024 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE CONRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍCA - MEI, MÊS DE SETEMBRO/2024. 373,40
18/10/2024 Pagamento de Empenho 7801/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 373,40
TOTAL 373,40 373,40 373,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.