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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO PAULO ZDANSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7828 Data de lançamento: 30/09/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: SERV.MANUT.CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DO CAMINHÃO DE PLACA DDQ-8J87 NAS LOCALIDADES DE SÃO MIGUEL, PEDREIRA ALDINO KOLBERG, PEDREIRA KIPPER, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91807. O.C. Nº 3920/2024. 0,00 25.652,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2024 PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DO CAMINHÃO DE PLACA DDQ-8J87 NAS LOCALIDADES DE SÃO MIGUEL, PEDREIRA ALDINO KOLBERG, PEDREIRA KIPPER, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91807. O.C. Nº 3920/2024. 25.652,00
04/10/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/61; REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DO CAMINHÃO DE PLACA DDQ-8J87 NAS LOCALIDADES DE SÃO MIGUEL, PEDREIRA ALDINO KOLBERG, PEDREIRA KIPPER, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91807. O.C. Nº 3920/2024. 25.652,00
10/10/2024 Pagamento de Empenho 7828/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 25.652,00
TOTAL 25.652,00 25.652,00 25.652,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.