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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEMAO PNEUS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 7864 Data de lançamento: 01/10/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PNEU PARA USO NO VEICULO FORD FOCUS PLACA IYP1497 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 91840. O.C. Nº 3961/2024. 0,00 454,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PNEU PARA USO NO VEICULO FORD FOCUS PLACA IYP1497 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 91840. O.C. Nº 3961/2024. 454,00
08/10/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/11978; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PNEU PARA USO NO VEICULO FORD FOCUS PLACA IYP1497 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 91840. O.C. Nº 3961/2024. 454,00
11/10/2024 Pagamento de Empenho 7864/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 454,00
TOTAL 454,00 454,00 454,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.