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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HERIK C KELLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 7906 Data de lançamento: 04/10/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 91837. O.C. Nº 3971/2024. 0,00 2.652,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 91837. O.C. Nº 3971/2024. 2.652,00
11/10/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/57135057; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 91837. O.C. Nº 3971/2024. 2.652,00
25/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7906/2024 HERIK C KELLER - 1618 2.652,00
TOTAL 2.652,00 2.652,00 2.652,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.