Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7948
Data de lançamento:
09/10/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO 2 TEMPOS PARA USO NAS MOTOSSERRAS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91879. O.C. Nº 4001/2024.
0,00
111,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO 2 TEMPOS PARA USO NAS MOTOSSERRAS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91879. O.C. Nº 4001/2024.
111,60
24/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8874;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO 2 TEMPOS PARA USO NAS MOTOSSERRAS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91879. O.C. Nº 4001/2024.
111,60
07/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7948/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
110,26
07/11/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7948/2024
1,34
TOTAL
111,60
111,60
111,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.